Задача
Вам необходимо получить из бюджета НДС к возмещению на законных основаниях, но вы не решаетесь заявить налог к возмещению из бюджета, опасаясь негативных последствий? Требуется уменьшить НДС за тот или иной налоговый период?
В каких случаях услуга необходима?
Если вы собираетесь вернуть свои средства, излишне уплаченные в налоговую службу, то нужно быть готовым к тому, что самостоятельно решить эту задачу бывает проблематично. Также нередки случаи, когда возврату своих средств препятствует всего лишь неправильное оформление документов. Наш опыт говорит о том, что за свои права стоит бороться и опускать руки нельзя. Это решаемые задачи, если за их урегулирование берётся опытный специалист.
В чем суть услуги
Количество жалоб на отказ в возврате (зачёте) сумм переплаты по налогам растёт. Мы сопровождаем подобные сделки и помогаем совершить возврат излишне уплаченных средств. В отдельных случаях, выручку не облагают НДС. Это, к примеру, актуально для фирм, перешедших на УСН или ЕНВД. Также можно не платить НДС с некоторых доходов, полученных при общем режиме налогообложения. В частности, перечисленных в статье 149 НК РФ. Так что имеет смысл посмотреть, нет ли оснований для льготы.
Наша цель
Гарантировать вашу налоговую безопасность и найти решение любого вопроса, предпочтительно в досудебном порядке.
Мы поможем вам правильно спрогнозировать последствия заключаемой сделки, наметить налоговые обязательства и свести к минимуму риски. Мы найдём для вас самого подходящего из наших специалистов, который будет сопровождать ваше дело на всех его этапах.
Мы берем на себя:
- Сопровождение камеральной налоговой проверки декларации по НДС, в которой заявлен НДС к возмещению из бюджета
- Подготовка и представление подтверждающих документов и пояснений по взаимоотношениям с контрагентами
- Риск-анализ контрагентов по данным книги покупок
- Расчет безопасной доли вычетов по НДС
- Подготовка полного пакета документов в обоснование заявленных вычетов по НДС
- Обоснование логики хозяйственных операций